Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI AL TERRITORIO E AMBIENTE |
SERVIZI AL TERRITORIO E AMBIENTE reg.gen. 0 del 20/04/2022 Liquidazione secondo SAL dei "Lavori di realizzazione di aree ludiche presso l'area a Verde antistante la Piazza del Santuario e presso la Piazza S. Cavalli nella Fraz. Maugeri" - CIG: 8907209D62 - CUP I71B21004010001 Impresa GRACZYK RENATA BARBARA |
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| SERVIZI AL TERRITORIO E AMBIENTE |
SERVIZI AL TERRITORIO E AMBIENTE reg.gen. 0 del 20/04/2022 Liquidazione fattura n. 3E del 28/03/2022, all'Ing. Salvatore Miosotis, a saldo per lattivitā di direzione lavori relativa ai "Lavori di realizzazione di aree ludiche presso larea a Verde antistante la Piazza del Santuario e presso la Piazza S. Cavalli nella Fraz. Maugeri" CIG: ZB33327660 - CUP I71B21004010001 |
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| SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI |
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI reg.gen. 0 del 15/04/2022 Impegno di spesa - acquisto quadro elettrico. |
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| SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI |
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI reg.gen. 0 del 15/04/2022 Impegno di spesa e liquidazione - modifica potenza fornitura via Volta - POD IT001E94289495 |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 15/04/2022 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 92 del 15/04/2022 Impegno di spesa della somma relativa al trasporto gratuito degli studenti delle scuole medie superiori in condizioni di maggior disagio socio-economico - Anno scolastico 2021/2022. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 15/04/2022 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 91 del 15/04/2022 Liquidazione fattura n. 30/P del 23/03/2022 emessa dalla ditta TEC S.r.L. relativa al noleggio di n. 4 fotocopiatori Multifunzione. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 15/04/2022 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 90 del 15/04/2022 Liquidazione fattura n. A239 del 18/03/2022 emessa dalla ditta "Detersud Professional s.r.l." relativa alla fornitura prodotti di pulizia per gli uffici comunali. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 15/04/2022 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 89 del 15/04/2022 Liquidazione fattura n. 004/D del 18/03/2022 emessa dalla Tipografia Bonanno dei F.lli Bonanno A. e V. A. s.n.c. per acquisto blocchi buoni-pasto per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria dell'I.C.S. "P.G.M. Allegra". |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 15/04/2022 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 88 del 15/04/2022 Liquidazione fattura Coop. I Girasoli Servizio ass.scolastica alunni disabili Dicembre 2021 |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 15/04/2022 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 87 del 15/04/2022 Liquidazione di fatture varie per buoni - libro destinati agli alunni della scuola media. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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